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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-26 09:41

借:庫存商品  -暫估  紅字 
貸:應(yīng)付賬款   紅字 
發(fā)票到了按發(fā)票正確數(shù)字做賬就可以

葉子 追問

2018-12-26 12:31

暫估入庫時: 
借:庫存商品 
貸:應(yīng)付賬款 
 
結(jié)轉(zhuǎn)成本是時: 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品 
 
 
下個月發(fā)票回來時: 
分錄怎么做呀?還有應(yīng)交稅費(增值稅進項稅)怎么做呀?

暖暖老師 解答

2018-12-26 12:36

有了發(fā)票 
借:庫存商品 
應(yīng)交稅費-進項稅額 
貸:應(yīng)付賬款

葉子 追問

2018-12-26 12:41

借:庫存商品  -暫估  紅字 
貸:應(yīng)付賬款   紅字 
請問:這個分錄的摘要怎么寫呀?

暖暖老師 解答

2018-12-26 13:02

暫估入賬既可以了

葉子 追問

2018-12-27 11:08

請問:月底結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 
還是可以到下個月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?

暖暖老師 解答

2018-12-27 11:09

按成本暫估先結(jié)轉(zhuǎn)了

葉子 追問

2018-12-27 11:11

那后面需要調(diào)整嗎?

暖暖老師 解答

2018-12-27 11:14

后邊離了發(fā)票就調(diào)整過來了

葉子 追問

2018-12-28 08:54

請問:后面需要怎么調(diào)整呀? 
如果實際跟預(yù)估的金額一樣,就不需要調(diào)整了!是哪?(結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄)

暖暖老師 解答

2018-12-28 09:00

是的,不需要調(diào)整了!金額在成本結(jié)轉(zhuǎn)時自動調(diào)整

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借:庫存商品 -暫估 紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字 發(fā)票到了按發(fā)票正確數(shù)字做賬就可以
2018-12-26 09:41:49
正常做就可以,這個暫估最好是準(zhǔn)確點,你結(jié)轉(zhuǎn)成本根據(jù)這個暫估單價來做,要不需要取得發(fā)票單價不對還需要沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-01-11 11:42:07
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-06-26 15:05:28
本月發(fā)票來時,就是沖銷上月的憑證,再按正確的發(fā)票金額進行入賬處理
2017-10-12 11:08:51
你好,沖暫估庫存用紅字或者相反分錄,按照發(fā)票做賬,
2021-04-06 16:21:09
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