
:庫存商品暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本下個月發(fā)票回來會計分錄分別怎么做?
答: 借:庫存商品 -暫估 紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字 發(fā)票到了按發(fā)票正確數(shù)字做賬就可以
庫存商品未收到發(fā)票 暫估入庫 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 怎么做會計分錄?。?/p>
答: 正常做就可以,這個暫估最好是準(zhǔn)確點,你結(jié)轉(zhuǎn)成本根據(jù)這個暫估單價來做,要不需要取得發(fā)票單價不對還需要沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票下個月才能回來,回來了做借:庫存商品,貸:庫存商品_暫估,庫存商品數(shù)量就多出來了,而且成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)在沒發(fā)票的那個月了。這個分錄怎么做呢
答: 本月發(fā)票來時,就是沖銷上月的憑證,再按正確的發(fā)票金額進行入賬處理


葉子 追問
2018-12-26 12:31
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2018-12-26 12:36
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2018-12-26 12:41
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2018-12-26 13:02
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2018-12-27 11:08
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2018-12-27 11:09
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2018-12-27 11:11
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2018-12-27 11:14
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2018-12-28 08:54
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2018-12-28 09:00