企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

企業(yè)所得稅申報(bào)表上的實(shí)際已繳所得稅額算今年交的上一年的匯算清繳稅額嗎?
答: 不是的,今年前面幾個(gè)季度繳納的
企業(yè)所得稅申報(bào)表上的實(shí)際已繳所得稅額算今年交的上一年的匯算清繳稅額嗎?
答: 這個(gè)是你前面季度預(yù)交的所得稅金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師企業(yè)所得稅預(yù)繳表里,實(shí)際已繳納的所得稅額,這個(gè)實(shí)際繳納的包含今年匯算清繳的,還有一月份交的去年的所得稅額?????
答: 你好,企業(yè)所得稅預(yù)繳表里,實(shí)際已繳納的所得稅額,是本年之前季度預(yù)交所得稅稅款金額 不包括:匯算清繳補(bǔ)交稅款,以及一月份交的去年的所得稅額
老師匯算清繳中,本年累計(jì)實(shí)際已經(jīng)繳納的所得稅額包括補(bǔ)覺(jué)交的上一年的匯算清繳調(diào)增的所得稅金額么
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A100000表上本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額是指2019年繳納的,還是2019年計(jì)提的呀?
匯算清繳中 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中 有個(gè)本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅包不包括18年5月補(bǔ)繳的17年匯算清繳所得額
老師季度所得稅申報(bào)表中第14欄本年已交納所得稅額,應(yīng)該不包含20年匯算清繳,上繳的所得稅額對(duì)嗎

