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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-12-25 11:56

如果其他數(shù)據(jù)都是準(zhǔn)確的,差額就到未分配利潤了

馬老師 解答

2018-12-25 13:45

期初余額都是盤點(diǎn)?

馬老師 解答

2018-12-25 16:26

那你就空白資產(chǎn)負(fù)債表把你盤點(diǎn)數(shù)填寫進(jìn)去,差額就是未分配利潤,這樣就是平的,怎么會不平呢。再然后根據(jù)這個填寫建賬期初數(shù)

馬老師 解答

2018-12-25 17:18

你把你盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)填寫在一張空白的資產(chǎn)負(fù)債表手工 
然后算出未分配利潤 
然后根據(jù)這些數(shù)據(jù)軟件里期初數(shù)錄入

馬老師 解答

2018-12-26 14:33

是的,只填寫在期初數(shù)!

馬老師 解答

2018-12-26 15:38

成本等有全年累計數(shù)的話就填寫全面累計數(shù),借貸方相等

馬老師 解答

2018-12-26 16:17

那就不填寫了,把你有的填寫!

時間海 追問

2018-12-25 13:27

填在未分配利潤還是不平衡

時間海 追問

2018-12-25 13:28

只有期初余額,本年累計借方本年累計貸方我這邊都沒有數(shù)據(jù)

時間海 追問

2018-12-25 13:46

是的

時間海 追問

2018-12-25 13:46

以前都沒有賬目的

時間海 追問

2018-12-25 13:46

所以老師,我這邊該怎么建賬

時間海 追問

2018-12-25 17:07

這個怎么操作

時間海 追問

2018-12-26 13:21

好的,我一會手工填寫一下,盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)直接填寫在期初是吧,本年借方余額和貸方余額不用填寫了是吧

時間海 追問

2018-12-26 15:21

那成本和損益怎么填寫呢

時間海 追問

2018-12-26 16:09

現(xiàn)在我沒有成本數(shù)據(jù)和損益數(shù)據(jù)

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如果其他數(shù)據(jù)都是準(zhǔn)確的,差額就到未分配利潤了
2018-12-25 11:56:54
同學(xué)你好,可以根據(jù)差額,直接做其他應(yīng)付款-老板姓名,就行了。
2021-11-01 21:47:41
你好差額計入未分配利潤試算平衡開始做賬。
2023-04-17 09:28:02
你的期初數(shù)據(jù)怎么來的??
2019-02-21 13:40:01
之前沒有做財務(wù)報表,就只是簡單的流水而已,日記賬和賬務(wù)匯總 期初的數(shù)據(jù)有庫存現(xiàn)金 銀行存款 應(yīng)收應(yīng)付貨款 還有實收資本(放在短期借款) 還有部分庫存還沒盤點(diǎn)好,但是資產(chǎn)超了負(fù)債一半金額
2019-01-22 16:04:15
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