
1月15日支付12月份計(jì)提的比如是50000元增值稅,作分分錄時(shí)是借:應(yīng)交~未交,那如果本月發(fā)生銷項(xiàng)60000元,進(jìn)項(xiàng)4000,月末結(jié)轉(zhuǎn)后,算未交的數(shù)額,和支付上個(gè)月的借貸方不影響嗎,初學(xué),不太明白這個(gè),抱歉
答: 上個(gè)月有未交,顯然沒有稅金留抵,那這個(gè)月算未交數(shù)字,只要用銷賬減進(jìn)項(xiàng)就是了,和支付上個(gè)月的沒關(guān)系
老師,比如這個(gè)月有2000元銷項(xiàng)稅,1000元進(jìn)項(xiàng)稅,50元進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,借方:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方:未交增值稅,這個(gè)金額我是2000-(1000-50)得到的,那么進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的余額要不要結(jié)轉(zhuǎn)掉的,每個(gè)月月末,正確的 分錄是怎么做的
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是對(duì)的。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50結(jié)轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用科目 借:管理費(fèi)用等50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)50
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)時(shí)是直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。對(duì)嗎?1-11月每月末做這個(gè)分錄“借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“,這樣每月末三個(gè)明細(xì)(銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅)都有余額,到年末時(shí)把這三個(gè)明細(xì)對(duì)沖都結(jié)成0,對(duì)嗎?
答: 你好 看下老師給你發(fā)的圖片




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2018-12-21 21:27
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2018-12-21 21:31
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2018-12-21 21:39