APP下載
哈皮小丸子
于2018-12-20 15:16 發(fā)布 ??1268次瀏覽
小宋老師
職稱: 初級會計師
2018-12-20 15:17
先計入預付款,發(fā)票來了入費用。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
這個月付款給對方了,但是下個月2019年1月份對方才給開票,那票可以沖2018年12月份的成本費用嗎?
答: 先計入預付款,發(fā)票來了入費用。
公司的一些成本費用,沒有付款、發(fā)票,如何做到成本中呢?
答: 你好!既沒有付款,也沒有發(fā)票,不用做。因為這看起來跟公司根本沒有關系。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,打個比方,18年的時候我們暫估了些成本費用(因簽合同,付款,但為開票),19年收到發(fā)票,我如何入賬?
答: 你好,18年的成本匯算的時候沖了嗎
老師你好!請問,成本費用當期實際發(fā)生,但沒有付款 也沒有發(fā)票,費用能做在當期嗎?謝謝!
討論
與中石化簽合同購買柴油,給中石化轉了50萬元,截止到12月-31日,公司已經用油40萬元,還有十萬元油還沒用(中石化還沒送過來),同時中石化已經把50萬元的發(fā)票開過來了(不是預付款形式)那我公司2019年入賬成本費用,是用50萬還是40萬元呢?
老師,現(xiàn)在賬上掛了老會計在去年暫估成本費用:應付賬款-暫估款貸方65210元,是外帳,怎么處理?能直接沖減嗎
老師,現(xiàn)在賬上掛了老會計在去年暫估成本費用:應付賬款-暫估款貸方65210元,是外帳,怎么處理?
老師,掛靠其他單位做項目,有些賬款我們付了一部分,后面掛靠單位又付了一部分,反正,成本費用我們和掛靠單位都在付,但是做賬的時候,我只做了我們公賬相關的賬務,沒有記錄掛靠單位的流水,現(xiàn)在導致賬務對不上,老板問應付款也對不上。老師有什么好的建議嗎。
小宋老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.98 解題: 1613 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)