
老師,現(xiàn)在賬上掛了老會(huì)計(jì)在去年暫估成本費(fèi)用:應(yīng)付賬款-暫估款貸方65210元,是外帳,怎么處理?能直接沖減嗎
答: 你好,如果沒有發(fā)票,需要沖銷的
老師,現(xiàn)在賬上掛了老會(huì)計(jì)在去年暫估成本費(fèi)用:應(yīng)付賬款-暫估款貸方65210元,是外帳,怎么處理?
答: 你好,需要補(bǔ)開發(fā)票沖賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一個(gè)付款申請(qǐng)單,支付了款項(xiàng),做賬時(shí)如何確定是沖減以前的應(yīng)付賬款,還是計(jì)入成本費(fèi)用中
答: 同學(xué)您好,一般要查一下以前是否發(fā)生過有無余額,按一貫原則處理就可以的


黃老師 解答
2016-09-06 11:33
黃老師 解答
2016-09-06 14:35