
老師,購買庫存商品,對方公司沒有給我開發(fā)票,以后也不可能開,如何做暫估成本的分錄?后期又如何做可以慢慢沖減掉這筆分錄呢?
答: 直接做入庫的 借庫存商品貸銀行存款
我們是銷售公司,沒有庫存商品,廠家直接送貨,我們賺差價,只是銷售環(huán)節(jié),成本是怎么結轉的,不開發(fā)票,這種分錄怎么做的呢?
答: 你這種模式不開發(fā)票的話,差價你可以作為傭金,做不開票收入,分錄:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 貸應交稅金-銷項稅金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售產品,本月未開發(fā)票,分錄是,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 ,下月發(fā)票到了,怎么做分錄
答: 下月發(fā)票開具分錄是什么了
老師我問下,這個月有暫估庫存商品,同時結轉了這部分的銷售成本,那么我想問下 下個月 發(fā)票到了 我應該做怎么樣分錄呢?是否要江之前結轉了的銷售成本同時怎么處理 可否舉個具體的例子 謝謝老師了
上個月做的暫估成本10萬,我們的業(yè)務不用庫存商品,做的是 借主營成本20萬 貸應付-暫估20萬,這個月款付了 發(fā)票回了,請問老師分錄應該怎么做


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2018-12-19 09:42
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