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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-05 11:32

您好
請問暫估的金額跟實際收到發(fā)票的金額一致么 
上月您前面是10萬 后面是20萬 到底暫估金額多少啊

紅玉 追問

2019-09-05 11:33

是20萬 暫估也是20萬 是我編輯錯誤

bamboo老師 解答

2019-09-05 11:33

那實際收到的發(fā)票金額多少

紅玉 追問

2019-09-05 11:33

20萬 和第一個月做暫估成本一直

bamboo老師 解答

2019-09-05 11:35

借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付賬款

紅玉 追問

2019-09-05 11:37

沒看懂。我第二個月收到發(fā)票 第一個分錄應(yīng)該 借 主營成本-20萬 貸 應(yīng)付-暫估 -20萬 把上個月的暫估成本沖平  是嗎

紅玉 追問

2019-09-05 11:38

那這個月銀行存款把款支出去的款怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-09-05 11:39

金額是一致的 可以就像我上面那樣寫分錄 您成本不需要沖啊 實際發(fā)生了那么多 
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你做紅沖的這個分錄給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2019-12-03 12:21:38
你好,贈送要視同銷售的確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-03-10 14:13:58
借庫存商品-暫估入庫 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 銷售借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)票來了沖暫估借庫存商品-暫估入庫負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 負(fù)數(shù) 然后看下結(jié)轉(zhuǎn)成本是否有差異 到時補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-09 12:02:59
你好!跟藍(lán)字發(fā)票的分錄是一樣的,只是金額寫負(fù)數(shù) 是的,做相反的,
2017-12-08 11:11:58
您好,沒錯就是這么做的
2021-12-07 17:20:36
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