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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-17 10:03

同學 你好
你可以做一份跟8月份一樣的紅字分錄 
然后根據(jù)這次的發(fā)票做一份正確的分錄

1/2的夏天 追問

2018-12-17 10:07

就是,借制造費用負數(shù),貸銀行存款負數(shù),最后這個月的,借制造費用,借應交進項稅,貸銀行存款,是嗎老師??

bamboo老師 解答

2018-12-17 10:09

是的 分錄這樣處理就可以了

1/2的夏天 追問

2018-12-17 10:11

嗯嗯好的謝謝

bamboo老師 解答

2018-12-17 10:14

不用謝 滿意請給五星好評 祝你工作順利

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就是,借制造費用負數(shù),貸銀行存款負數(shù),最后這個月的,借制造費用,借應交進項稅,貸銀行存款,是嗎老師??
2018-12-17 10:07:11
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
老師,沒有其它方法么?
2019-03-06 16:13:24
老師還是不明白
2018-11-22 09:37:25
你好,你需要做無票購進,匯算清繳做納稅調整增加處理的
2017-12-19 09:03:06
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