
您好 我想問一下我公司8月份購買了辦公用品 有開發(fā)票回來 但是現(xiàn)在賬上的庫存現(xiàn)金已經(jīng)不夠支付了 然后8月的銀行單也打出來了 8月的銀行單上面沒有通過法人借款 都是一些業(yè)務(wù)往來 那我要怎么做這筆分錄呢
答: 你好,借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款__老板.
庫存現(xiàn)金不夠用于支付老板之前自己買的辦公用品,那么辦公用品的發(fā)票我該怎么標(biāo)注呢,賬該怎么算,怎么結(jié)呢?
答: 您好,那就做分錄,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-XXX(老板姓名),等現(xiàn)金夠了付款時(shí),借;其他應(yīng)付款-XXX(老板姓名),貸:現(xiàn)金。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8日用庫存現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)540元取得增道稅普通發(fā)票)其中生產(chǎn)車間240元,管理部門300元。
答: 借制造費(fèi)用辦公費(fèi)240, 管理費(fèi)用辦公費(fèi)300, 貸庫存現(xiàn)金540。

