
老師,我們建安業(yè)!我們外地預交的增值稅額,比我本月應(yīng)該交的增值稅額金額要大!我直接做的預交增值稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額就是我應(yīng)該交的稅額!我這樣做分錄對嗎?
答: 您好,可以轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出多交的增值稅
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額(銷項稅額)這兩個科目里期末都是有余額的,然后我們每個月計提增值稅的分錄是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,,,,,這樣做對嗎?并且應(yīng)交增值稅-進項稅額(銷項稅額)和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額的
答: 你好,是的,你的理解是正確的

