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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 14:31

你好,這個(gè)不應(yīng)該出現(xiàn)余額的,你借貸不是相等嗎?

千與千尋 追問(wèn)

2020-01-08 14:41

就是銷(xiāo)賬 減掉 進(jìn)賬 的金額,錄到了 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了~

小惑老師 解答

2020-01-08 15:00

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)賬稅額 的金額  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

千與千尋 追問(wèn)

2020-01-08 15:06

明白了~然后還有一個(gè)問(wèn)題,如果貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅  中余額呢?季報(bào)銷(xiāo)售額不超30萬(wàn),不用交,那我的未交增值稅貸方數(shù)如何沖減?

小惑老師 解答

2020-01-08 15:17

你是小規(guī)模公司嗎?

千與千尋 追問(wèn)

2020-01-08 15:29

對(duì)~但是是按照你的分錄做的賬~

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)賬稅額 的金額 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

我現(xiàn)在想沖平一下建新賬。因?yàn)槲沂墙恿松蟼€(gè)會(huì)計(jì)的工作~

小惑老師 解答

2020-01-08 15:39

那你的分錄就都錯(cuò)了

小惑老師 解答

2020-01-08 15:40

小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,你上面是一般人處理

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
不會(huì)有余額的,你進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目嗎
2019-02-25 17:43:13
老師,我上年增值稅沒(méi)有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
恩,可以結(jié)轉(zhuǎn)一下的
2019-03-10 13:11:47
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