
老師 我想問(wèn)下 我去年有一筆付款,應(yīng)該是付給供應(yīng)商的錢,然后我入錯(cuò)了,入在了管理費(fèi)用里了 ;而且應(yīng)該是銀行存款,我入成了現(xiàn)金了,要怎么調(diào)整?也就是 應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我入成了 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 要怎么調(diào)整
答: 你好!如果你想簡(jiǎn)單處理,就紅字沖減之前錯(cuò)誤的憑證,然后做正確的憑證就好了。 如果你要正規(guī)的處理,就涉及到去年的年報(bào)及所得稅補(bǔ)稅了。
單位沒(méi)有做出入庫(kù)單,所以不管貨到?jīng)]到,只看票到?jīng)]到。貨物票沒(méi)到的情況,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款。費(fèi)用票沒(méi)到的情況,借:管理費(fèi)用-暫估,貸:銀行存款。這樣做對(duì)嗎,我不明白費(fèi)用票沒(méi)到是計(jì)入費(fèi)用還是計(jì)入往來(lái)(應(yīng)付賬款)
答: 同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-暫估,貸:銀行存款 這個(gè)是暫估費(fèi)用,就是費(fèi)用發(fā)生了,票沒(méi)有來(lái)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到發(fā)票就付款了,直接寫(xiě)借管理費(fèi)用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
答: 你好,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了呢


Monica 追問(wèn)
2018-12-15 09:33
宋生老師 解答
2018-12-15 09:47