老師好!這個是律師事務(wù)所的工資表,我申報個稅時是 問
你好,沒有看到工資表 答
老師,請問公司注銷需要怎么做? 問
你好,你是說操作流程,是嗎? 答
公司原本2個股東,后又來一個新股東(法人股東)以增資 問
這個要看增資的比例是多少,算下來是不是150萬? 答
老師,公司有些固定資產(chǎn)是之前沒發(fā)票,也沒入賬,現(xiàn)在 問
借固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 答
收到拼多多技術(shù)服務(wù)費(fèi),屬于銷售扣點(diǎn)開的發(fā)票,這個 問
您好,這個計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)就可以 答

我們公司取得了辦公費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,現(xiàn)在還沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,不想抵扣認(rèn)證這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 ,那拿到的這張發(fā)票做分錄嗎?怎么做?還是等到想抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了才做分錄
答: 你好,可以做分錄 借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目 認(rèn)證了就 借; 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸; 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
一般納稅人銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,交增值稅的分錄怎么做呀
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,簡易辦法征收增值稅的情況下認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣銷項(xiàng)稅 那么抵扣完后怎么做賬做分錄呢
答: 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。

