老師您好,12月份我單位報完增值稅了,但是發(fā)現(xiàn)有許多進項發(fā)票沒認證,但是這部分成本必須進入到12月,單位還不可以啟用暫估,問下我怎么能把這部分成本如12月,進項稅再1月份認證,這兩個月怎么做分錄,謝謝
Mingli.Shao
于2020-01-03 22:34 發(fā)布 ??805次瀏覽
- 送心意
孫老師
職稱: 初級會計師
2020-01-03 22:38
你好同學(xué),不需要認證的進項,不用暫估,正常入賬,稅金計入待認證進項稅額就可以的
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你好
借:成本費用 應(yīng)交稅費-待認證進項 貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項
2020-07-07 11:33:29

你好同學(xué),不需要認證的進項,不用暫估,正常入賬,稅金計入待認證進項稅額就可以的
2020-01-03 22:38:09

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42

你好,可以做分錄
借;管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費(待認證進項稅額) 貸;銀行存款等科目
認證了就 借; 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸; 應(yīng)交稅費(待認證進項稅額)
2018-12-14 15:20:01

就是材料發(fā)票,在發(fā)票認證平臺勾選了,還沒有收到材料發(fā)票
2019-06-21 08:02:48
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Mingli.Shao 追問
2020-01-03 22:56
孫老師 解答
2020-01-03 23:00