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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-14 13:57

同學(xué) 你好
借:生產(chǎn)成本——直接材料 借方紅字
   貸:原材料 借方藍(lán)字

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2018-12-14 13:58

可是這么做影響當(dāng)月成本

bamboo老師 解答

2018-12-14 14:00

那你前期領(lǐng)用多了 這期肯定要少領(lǐng)用的

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2018-12-14 14:01

只調(diào)整前期數(shù)據(jù)本月不領(lǐng)用

bamboo老師 解答

2018-12-14 14:08

這個(gè)是連續(xù)性的 調(diào)整當(dāng)年的 都會(huì)影響到本月

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2018-12-14 14:09

老師,只能這樣調(diào)整嗎<br><br>

bamboo老師 解答

2018-12-14 14:11

對(duì)啊 你成本都有連續(xù)性的 或者你退回當(dāng)月去領(lǐng)料的時(shí)候少領(lǐng) 或者結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候少結(jié)轉(zhuǎn)

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2018-12-14 15:19

好的,謝謝老師

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué) 你好 借:生產(chǎn)成本——直接材料 借方紅字 貸:原材料 借方藍(lán)字
2018-12-14 13:57:58
內(nèi)賬你別做以前年度損益調(diào)整了,直接用負(fù)數(shù)收入紅沖吧
2019-02-26 15:07:28
同學(xué)你好,分錄直接借銀行存款100,借稅金及附近-100
2022-04-09 09:20:08
借;營(yíng)業(yè)外支出 貸;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2016-05-16 09:41:53
你好;? ?原材料這個(gè) 之前付款了嗎?? ? 那你 退款給你不。 這樣好 判斷怎么來(lái)處理? ?
2021-11-23 15:55:06
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精選問(wèn)題
  • 老師您好,我四月份紅沖發(fā)票合計(jì)稅額-0.92,五月紅沖 問(wèn)

    同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題

  • 老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù)賬務(wù)及稅務(wù)處理流程是怎 問(wèn)

    賬務(wù)處理需區(qū)分出口銷售收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)、稅額核算、退稅到賬四個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),確保與業(yè)務(wù)和稅務(wù)數(shù)據(jù)一致。 確認(rèn)出口銷售收入 依據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票(形式發(fā)票或增值稅普通發(fā)票)等單據(jù),在貨物報(bào)關(guān)出口并確認(rèn)收匯可能性后,確認(rèn)銷售收入。 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)- 外幣戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 出口銷售收入(按出口當(dāng)日或當(dāng)月 1 日匯率折算為人民幣) 結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售成本 按出口產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本(含原材料、人工、制造費(fèi)用)結(jié)轉(zhuǎn)成本,同時(shí)轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。 會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 出口銷售成本 貸:庫(kù)存商品 - 出口產(chǎn)品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅率差部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 核算內(nèi)銷與外銷增值稅 內(nèi)銷業(yè)務(wù)正常計(jì)提銷項(xiàng)稅額,出口業(yè)務(wù)享受 “免” 稅(免征出口環(huán)節(jié)增值稅),需合并計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。 會(huì)計(jì)分錄(內(nèi)銷): 借:應(yīng)收賬款 - 國(guó)內(nèi)客戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 內(nèi)銷銷售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到出口退稅款 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)退稅申請(qǐng)后,收到退稅款時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù),賬務(wù)上先確認(rèn)外銷收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本并轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅差,再核算內(nèi)銷稅額、收到退稅后記賬;稅務(wù)上先做出口退稅備案,每月按 “免抵退” 政策申報(bào),90 天內(nèi)完成外匯核銷并同步申報(bào)附加稅

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    您好,這個(gè)的話,還是按照原來(lái)的剩余118來(lái)

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    同學(xué),你好 要繳納的

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