老師,公司的開票信息中的銀行賬號信息有變更,在電 問
需要重新備案銀行存款賬戶信息 答
企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
24年7月計提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問
你好,你這個咨詢服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請問,我每月的手續(xù)費已記入財務(wù)費用,然后 問
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:財務(wù)費用? 負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想問一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬分之五計算,不是利滾利 答

物流運輸業(yè)業(yè)務(wù)4工作服為何借記周轉(zhuǎn)材料而不是管理費用-勞保費,業(yè)務(wù)9扣繳保險費為何借記管理費用-社保費及主營業(yè)務(wù)成本-社保費而不是應(yīng)付職工薪酬-社保費及其他應(yīng)付款-代扣個人社保費
答: 工作服先記入周轉(zhuǎn)材料 在攤銷至管理費也是可以的 扣保險可以通過應(yīng)付職工薪酬過渡下
開發(fā)商前期給物業(yè)代發(fā)工資,應(yīng)付工資10858.04,扣物業(yè)職工餐費215.60,實發(fā)工資10642.44.現(xiàn)在把賬給我們物業(yè)自己做,這筆工資做成我們物業(yè)收款,我們給開發(fā)商開的收據(jù)。我做工資時職工餐費扣款怎么做賬?計提:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本10858.04,貸:應(yīng)付職工薪酬10858.04 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬10858.04 貸:其他應(yīng)付款215.60 現(xiàn)金10642.44,但是我們實際餐費已經(jīng)被開發(fā)商扣除了,我怎么做賬?或者是不是開發(fā)商那邊少給我開了什么?
答: 您好,發(fā)放時,應(yīng)該是,借:應(yīng)付職工薪酬10858.04 貸:其他業(yè)務(wù)收入,215.60 ,現(xiàn)金10642.44,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月份計提1月份工資和個人社保,借管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款 代扣社保。如果1月份賬上是16個人, 月初退保一個人,實際上是15人。 1月份個稅申報也是16個人, 這繳稅社保費是不是根據(jù)申報的金額來繳納呢?
答: 您好同學(xué),是的同學(xué)是根據(jù)申報金額來交的同學(xué)


張偉老師 解答
2015-12-09 09:48