開發(fā)商前期給物業(yè)代發(fā)工資,應(yīng)付工資10858.04,扣物業(yè)職工餐費215.60,實發(fā)工資10642.44.現(xiàn)在把賬給我們物業(yè)自己做,這筆工資做成我們物業(yè)收款,我們給開發(fā)商開的收據(jù)。我做工資時職工餐費扣款怎么做賬?計提:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本10858.04,貸:應(yīng)付職工薪酬10858.04 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬10858.04 貸:其他應(yīng)付款215.60 現(xiàn)金10642.44,但是我們實際餐費已經(jīng)被開發(fā)商扣除了,我怎么做賬?或者是不是開發(fā)商那邊少給我開了什么?
三順
于2017-11-06 09:03 發(fā)布 ??996次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級會計師
2017-11-08 23:04
您好,發(fā)放時,應(yīng)該是,借:應(yīng)付職工薪酬10858.04 貸:其他業(yè)務(wù)收入,215.60 ,現(xiàn)金10642.44,
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工作服先記入周轉(zhuǎn)材料 在攤銷至管理費也是可以的 扣保險可以通過應(yīng)付職工薪酬過渡下
2015-12-09 09:48:09

您好,發(fā)放時,應(yīng)該是,借:應(yīng)付職工薪酬10858.04 貸:其他業(yè)務(wù)收入,215.60 ,現(xiàn)金10642.44,
2017-11-08 23:04:28

您好,您還需要借管理費用,貸其他應(yīng)付款服務(wù)費
2022-03-30 23:40:06

您好同學(xué),是的同學(xué)是根據(jù)申報金額來交的同學(xué)
2020-08-01 16:34:52

計提工資
借: 管理費用--工資(應(yīng)發(fā)工資)
貸: 應(yīng)付職工薪酬--工資
發(fā)放工資
借: 應(yīng)付職工薪酬--工資
貸: 其他應(yīng)付款--社保
銀行存款 ,這個是對的,
2020-07-10 08:57:29
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