
上月的增值稅還沒(méi)申報(bào)的,本月紅沖上月發(fā)票的話(huà),增值稅是按紅沖后的發(fā)票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
答: 你好,按紅沖之前的金額計(jì)算納稅的
我們這個(gè)月有紅沖去年免稅發(fā)票,導(dǎo)致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報(bào)表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開(kāi)票查詢(xún)統(tǒng)計(jì)增值稅一致,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
6月開(kāi)的發(fā)票7月初去紅沖的,那增值稅申報(bào)表上填的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額填的是紅沖后新開(kāi)的金額吧?
答: 你好,增值稅申報(bào)表附表一上,填寫(xiě)的是當(dāng)月累計(jì)開(kāi)票的金額 ,包括紅字發(fā)票與新開(kāi)的金額(一正一負(fù))

