
8月份給客戶開增值稅普通發(fā)票金額多開了,當(dāng)月沒有發(fā)現(xiàn),增值稅納稅申報(bào)也按多開的金額錯誤申報(bào)了。9月份將發(fā)票紅沖后,開具正確的金額該如何納稅申報(bào)。
答: 按稅率進(jìn)行申報(bào)增值稅附表一,用負(fù)數(shù)填列第三列、第四列的數(shù)據(jù),再按正確的開票金額填列附表一的數(shù)據(jù)
8月份因系統(tǒng)原因多開了10萬的發(fā)票,9月初申報(bào)繳納了增值稅,9月中旬發(fā)現(xiàn)多開十萬并在開票系統(tǒng)里面做了紅沖,我現(xiàn)在該怎么做,一是去申報(bào)系統(tǒng)更正8月增值稅申報(bào),二是10月份做9月份申報(bào)時直接讓紅沖金額沖減銷售額?
答: 你好,10月份申報(bào)9月份的時候按正數(shù)減去負(fù)數(shù)發(fā)票申報(bào)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)為一般納稅人,1月份只開具了一張12萬普通發(fā)票,這張普通發(fā)票開具錯誤,開成了3%的稅率,到2月份時跨月沖紅了,2月份申報(bào)按開票金額12萬正常申報(bào),稅款已繳納,但是3月份申報(bào)時12萬的開票金額又由系統(tǒng)帶出,怎么辦?
答: 2月份申報(bào)的時候按哪個稅率申報(bào)的

