你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿公司,有運費和代理報關費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

出口免抵退企業(yè)增值稅稅負率和自營出口生產企業(yè)增值稅稅負率為什么不一樣
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
請教下,增值稅稅負沒達到標準,11月又有出口退稅,如果要退稅期末要留底,這個情況這么辦?現(xiàn)在手上有將近有7萬的稅額沒抵扣
答: 1-11月內銷1515042,增值稅稅負3%,現(xiàn)在繳的增值稅沒到稅負標準。11月內銷92797.42,出口銷售294247.32,退稅率16%,10月進項留底29527.36,這個情況這么弄?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2.應退稅額:借:應收補貼款-出口退稅(應退稅額) 這個是怎么算的???貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(應退稅額)3.免抵稅額:借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額) 這個是什么意思,怎么算的???貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額)
答: 你好,第一步先算出本月應納稅額,第二步驟用退稅率算出,應退的限額。兩者比大小,選擇小的退稅,就是計入應收補貼款。


文老師 解答
2018-12-08 15:48
娜時花開 追問
2018-12-08 17:00
文老師 解答
2018-12-08 17:03