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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2018-12-07 10:39

您好
您問的增值稅申報(bào)表的哪一個(gè)出口退稅數(shù)據(jù)?具體一點(diǎn)

羊子子 追問

2018-12-07 10:46

老師,您好!
所有有關(guān)免抵退的數(shù)據(jù),主表第7、15行,附表一第16行,附表二第18行。這些數(shù)據(jù)是自己計(jì)算的還是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)上面的

暖暖老師 解答

2018-12-07 10:51

您好
7.15的數(shù)字在表一里填寫自己保存到主表
附表18行自己填寫根據(jù)出口退稅里的額明細(xì)

羊子子 追問

2018-12-07 10:57

就是先填增值稅申報(bào)表,然后保存不上傳申報(bào),然后填退稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù),退稅申報(bào)完之后再進(jìn)行增值稅申報(bào)是嗎

暖暖老師 解答

2018-12-07 10:59

是的,是這個(gè)順序,非常對(duì)

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同學(xué)你好 先報(bào)增值稅申報(bào)
2021-12-17 08:53:39
你好,就具體申報(bào)日來講兩者都在15日前 但出口退稅應(yīng)該先做 因?yàn)閱巫C不全的要先統(tǒng)計(jì)出來 應(yīng)退額出來 預(yù)審?fù)ㄟ^后再進(jìn)行 增值稅申報(bào)
2019-06-22 13:06:35
您好,是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)
2019-01-14 11:26:13
出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
你好,先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
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