
請(qǐng)問(wèn)老師,我之前暫估的成本,當(dāng)時(shí)次月沖回了,發(fā)票到了就直接轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎?
答: 需要將暫估的分錄沖回,再按實(shí)際取得的發(fā)票金額重新編制憑證。
請(qǐng)問(wèn)老師,我之前暫估的成本,當(dāng)時(shí)次月沖紅了,發(fā)票到了就直接轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎?是不是需要年前將暫估的那個(gè)數(shù)都轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
答: 您好,需要將之前暫估分錄紅沖及暫估涉及到的成本,然后憑發(fā)票再做正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我三月底暫估了一筆成本,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了30個(gè)我應(yīng)該怎么做賬?當(dāng)時(shí)暫估:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本450000貸:應(yīng)付賬款--暫估450000現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了30個(gè);紅沖之前暫估:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -450000貸:應(yīng)付賬款--暫估 -450000做正確的:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 300000貸:應(yīng)付賬款--暫估300000這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。


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2018-12-06 10:48
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