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送心意

海棠老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-08 10:21

這樣做,后面兩筆不對(duì)

Shanshan 追問

2021-06-08 10:24

麻煩做一下正確分錄

海棠老師 解答

2021-06-08 10:30

年底的時(shí)候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了
年前  未  收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000
年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000

次年收到發(fā)票沖回暫估,
借:應(yīng)付賬款-暫估 230000-227000  貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整  貸:利潤分配-未分配利潤

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同學(xué)您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
紅沖了暫估的然后按照收到的發(fā)票做賬就可以了
2020-02-20 16:03:20
這樣做,后面兩筆不對(duì)
2021-06-08 10:21:24
你發(fā)票沒有差額貼后面有差額少做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,
2020-06-02 12:02:09
你好,做納稅調(diào)整增加處理
2017-04-24 08:50:59
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