
你好,老師!我們是掛車銷售公司!我們收到客戶購車款時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款~甲;銷售的時(shí)候,甲需要我把發(fā)票開給他掛靠的運(yùn)輸公司,借:應(yīng)收賬款~A公司,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)。那么這個(gè)應(yīng)收該如何平賬呢?
答: 同學(xué) 你好 借:其他應(yīng)付款——甲 貸:應(yīng)收賬款-A
劉某掛靠甲公司,先轉(zhuǎn)賬到甲公司個(gè)人農(nóng)行然后通過甲公司對公賬戶支付給他的供貨商A公司,這個(gè)分錄這樣做對嗎?代收掛靠貨款 借 農(nóng)行3000,貸其他應(yīng)付款-掛靠劉某 3000。 代付 給A公司: 借 應(yīng)付賬款A(yù)公司3000 貸 中行 3000。 收到A公司貨物 借庫存商品3000,貸應(yīng)付賬款A(yù)公司3000,稅金忽略不計(jì),內(nèi)賬。然后劉某又通過甲公司銷售給B公司,借應(yīng)收賬款B公司,貸主營業(yè)務(wù)收入?;乜畹臅r(shí)候 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款 。最后把貨款支付給劉某,扣個(gè)點(diǎn),借其他應(yīng)付款 劉某,貸農(nóng)行,貸營業(yè)外收入,這樣做完感覺賬不平,其他應(yīng)付款掛靠一直掛著呢,一直困惑于這個(gè)掛靠做賬
答: 這個(gè)稅點(diǎn)余額一直掛著年底是調(diào)到未分配利潤里就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們銷售一批酒給A公司,掛應(yīng)收賬款,并開具發(fā)票,結(jié)果這個(gè)A公司沒有錢歸還,又用他們公司的酒銷售給我們抵賬,并開具發(fā)票過來。這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理?我們銷售酒時(shí):借:應(yīng)收賬款 A公司 貸:主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 收到對方抵賬的酒款時(shí):借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款--A公司沖銷時(shí)候:借:應(yīng)付賬款--A公司 貸:應(yīng)收賬款 A公司 可以這樣處理么?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦





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