
劉某掛靠甲公司,先轉(zhuǎn)賬到甲公司個人農(nóng)行然后通過甲公司對公賬戶支付給他的供貨商A公司,這個分錄這樣做對嗎?代收掛靠貨款 借 農(nóng)行3000,貸其他應付款-掛靠劉某 3000。 代付 給A公司: 借 應付賬款A公司3000 貸 中行 3000。 收到A公司貨物 借庫存商品3000,貸應付賬款A公司3000,稅金忽略不計,內(nèi)賬。然后劉某又通過甲公司銷售給B公司,借應收賬款B公司,貸主營業(yè)務收入?;乜畹臅r候 借銀行存款,貸應收賬款 。最后把貨款支付給劉某,扣個點,借其他應付款 劉某,貸農(nóng)行,貸營業(yè)外收入,這樣做完感覺賬不平,其他應付款掛靠一直掛著呢,一直困惑于這個掛靠做賬
答: 這個稅點余額一直掛著年底是調(diào)到未分配利潤里就可以了
老師你好,分錄是這樣嗎?收到掛靠公司材料款時:借:銀行存款 貸:其他應付款-某某某公司;付材料款出去時:借:其他應付款-某某某公司 貸:應付賬款-某某某公司;收到工程款時:借:銀行存款 貸:應收賬款;支付工程款給掛靠公司時:借:其他應付款-某某某公司 貸:銀行存款
答: 是的,分錄是這么來寫的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑公司的被掛靠方,我付掛靠方款時,借應付賬款 貸銀行存款 其他業(yè)務收入(管理費),收到扣的掛靠方稅費時,借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款,這樣對嗎?
答: 這樣做是對的了,可以 的


無語 追問
2018-09-21 09:44
婷婷老師 解答
2018-09-21 10:31