
借庫存商品 40,借進(jìn)項(xiàng)稅額50貸庫存現(xiàn)金90,記成了借庫存商品80,借進(jìn)項(xiàng)稅額10貸庫存現(xiàn)金90就是庫存商品和進(jìn)項(xiàng)稅額金額搞錯(cuò)了這個(gè)全年的了,現(xiàn)在需要改嗎?
答: 需要修改,做調(diào)整分錄即可
老師,部門領(lǐng)用庫存商品,算金額的時(shí)候也要把進(jìn)項(xiàng)稅算到里面嗎?為什么?
答: 你好!因?yàn)樽杂玫纳唐愤M(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,具體的看看這里 http://baike.haosou.com/doc/548807-580960.html
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸現(xiàn)金。庫存商品轉(zhuǎn)入成本的時(shí)候,借主營業(yè)務(wù)成本,借庫存商品。這個(gè)時(shí)候只寫庫存商品的金額,進(jìn)項(xiàng)稅額就不用寫了吧。
答: 你好,銷售的時(shí)候有銷項(xiàng),根據(jù)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的差額繳納增值稅

