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送心意

阿水老師

職稱注冊會計師,稅務師,初級會計師

2018-12-02 13:09

學員你好,
開票價稅合計應該是49000,剩余1000元差價沖減公司收入處理。

你不知道 追問

2018-12-02 13:15

老師,我們退1000元至客戶打款的賬戶,用途寫退還稅款還是往來款?做分錄時只附一個銀行回單可以嗎?是否有風險?

阿水老師 解答

2018-12-02 13:34

學員你好,
用途要寫退還稅款(沖減收入)
你要重新開票沖減收入的,
相當于你原來是賣東西,價稅合計是5萬,比如其中貨款是4萬,增值稅是1萬,
現(xiàn)在因為稅率的變化,你還是收了5萬,但是增值稅少交了,變成0.9萬了,
相當于你貨款收了4.1萬,
而你開票也是按照4.1萬開的,所以你要沖減收入。

但是如果你開票還是按照4萬開的,
相當于你是多收了別人的增值稅款,
這種情況,你看你之前做賬是怎么做的,
因為你按照4萬開票的話,
借,應收賬款  4.9萬  貸,主營業(yè)務收入  4萬  貸,應交增值稅  0.9萬,
可你收了5萬,你是怎么做的賬呢?

你不知道 追問

2018-12-02 13:45

老師,第一筆分錄是當時客戶支付款項我們做的憑證,我們開票以及退款稅款按第二筆分錄這樣寫是否正確?

阿水老師 解答

2018-12-02 13:48

學員你好,
你這樣做分錄沒有問題,
沖減預收,就是我說的第二種情況,
實際就是你把多收的稅款退回了。

你不知道 追問

2018-12-02 13:50

老師,那我退回的稅款只附一個銀行回單可以吧,有沒有稅務風險?

阿水老師 解答

2018-12-02 13:52

學員你好,
在第二張憑證后面,附上合同,并勾選17%的稅率,
最好在讓對方寫個說明,
個人認為,稅務風險不大,可以合理解釋。

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學員你好, 開票價稅合計應該是49000,剩余1000元差價沖減公司收入處理。
2018-12-02 13:09:48
同學 你好 應該按你實際收到的金額開票 49000元
2018-12-02 13:41:47
您好,需要繳納增值稅的,謝謝
2021-10-23 19:21:21
客戶付款時你們如何做的會計處理?確認收入了嗎?
2018-11-30 19:30:03
之前的含稅價是3.5元 稅率降低后的含稅價就是3.5÷(1+17%)×16%=3元
2018-10-10 13:41:15
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