老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

2018年1月份簽合同含稅價款38.8萬元,當時稅率11%,2018年6月份開具發(fā)票按照變更后稅率10%開具的,現(xiàn)客戶要求退回1%稅款差額,應該退回嗎,稅務(wù)上需要補交稅嗎,該怎么處理
答: 是否補交稅要看當時納稅義務(wù)發(fā)生時間
老師,開具發(fā)票商品編碼中含稅價標志選否或是是什么意思?
答: 你好 含稅價標志選是
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。幫看下這么解答有沒問題,3.如果在2019年4月1日前,我們貨以發(fā)出,貨款已收,但未開具發(fā)票,客戶要求補3%的稅差,那要如何算?假設(shè)含16%的報價是11600元,如果我們單純按3%給客戶補稅差的話,11600/1.16*3%=300元;實際上假設(shè)我們現(xiàn)開具16%發(fā)票原客戶進項抵扣額是11600/1.16*0.16=1600元,如果在2019年4月1日以后開具含13%的價格11600元時,客戶進項抵扣額是11600/1.13*0.13=1334.51元,兩者差額是265.49元。 如果單純按不含稅價補3%,那么兩者差額300-265.49=34.51元,也就是說,單純按不含稅價
答: 按一種算法是不對,因為你的不含稅價不一樣


water175 追問
2020-05-29 00:02
water175 追問
2020-05-29 00:18
慧老師 解答
2020-05-29 11:56
water175 追問
2020-05-29 12:32
慧老師 解答
2020-05-29 13:09
water175 追問
2020-05-29 13:13
慧老師 解答
2020-05-29 13:14