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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-12-01 17:33

您好,做進項轉(zhuǎn)出時,借;相關(guān)成本費用科目,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出。交稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

叮當 追問

2018-12-01 17:35

這樣未交增值稅不是一直掛著嗎

王雁鳴老師 解答

2018-12-01 17:41

您好,不會的,再結(jié)轉(zhuǎn)時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再做,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-示交增值稅,就平了。

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您好,做進項轉(zhuǎn)出時,借;相關(guān)成本費用科目,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出。交稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-12-01 17:33:32
借:原材料(或庫存商品) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-09-20 16:52:06
你好,8月初補進項稅額轉(zhuǎn)出可以的
2020-07-25 23:13:18
如果對方公司作廢發(fā)票,你們單位不能入賬的,必須重新開具發(fā)票入賬,調(diào)整分錄如下: 借:銀行存款等 貸:庫存商品等
2017-09-20 17:10:55
是你作廢還是對方作廢 你作廢的話 不要進項轉(zhuǎn)出
2018-11-22 15:42:41
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