
之前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在7月申報(bào)時做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那7月轉(zhuǎn)出的這部份要怎么做分錄
答: 就是那個貼現(xiàn)的貼現(xiàn)息是不能抵扣的,但是抵扣了,8月申報(bào)7月增值稅時做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那7月轉(zhuǎn)出的分錄要怎么寫
老師,公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),加計(jì)抵減在申報(bào)的時候有填寫,需要在賬務(wù)中記錄嗎,還是等實(shí)際抵扣的時候再做分錄
答: 增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是每個月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅轉(zhuǎn)出 還是等年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
專票認(rèn)證了,但沒有收入可抵扣,應(yīng)如何做分錄呢?另外增稅申報(bào)時,進(jìn)項(xiàng)應(yīng)填入哪一行呢?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 本期認(rèn)證相符本期抵扣欄次


o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-08-20 10:36
bamboo老師 解答
2020-08-20 10:38
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-08-20 10:42
bamboo老師 解答
2020-08-20 10:54
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-08-20 10:59
bamboo老師 解答
2020-08-20 11:10