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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-07 15:45

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

丫丫 追問

2022-04-07 15:47

這個摘要該怎么寫呀

郭老師 解答

2022-04-07 15:48

認(rèn)證進項就可以的。

丫丫 追問

2022-04-07 16:17

我剛認(rèn)證了一張,金額有多余的,留底該怎么做分錄呀?

郭老師 解答

2022-04-07 16:19

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

郭老師 解答

2022-04-07 16:19

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示劉迪。

丫丫 追問

2022-04-07 19:11

那我是要做2分錄還是一個,比如多余的2000

郭老師 解答

2022-04-07 19:14

一個
進項是當(dāng)月的發(fā)生額

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你好,取得專票可以一次抵扣, 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2020-09-10 09:36:32
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2022-04-07 15:45:06
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好? 做原來相反分錄? ?表二進項轉(zhuǎn)出?
2022-03-08 11:28:59
借:應(yīng)交稅費增值稅—進項 貸:應(yīng)交稅費增值稅—待抵扣進項
2021-09-13 20:36:20
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