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送心意

英老師

職稱中級會計師

2018-11-30 10:56

同學好,取得 的進項不需要分配,一并進行抵扣

為了當總監(jiān) 追問

2018-11-30 11:01

10萬10的5萬我現(xiàn)在手上收到的6的進項稅12萬10的進項稅1萬。我可以用6多出來進項稅抵扣10的嗎

為了當總監(jiān) 追問

2018-11-30 11:03

就是比如這個月6的銷項稅10萬10的5萬我現(xiàn)在手上收到的6的進項稅12萬10的進項稅1萬。我可以用6多出來進項稅抵扣10的嗎

英老師 解答

2018-11-30 11:06

可 以一并進行抵扣

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相關(guān)問題討論
同學好,取得 的進項不需要分配,一并進行抵扣
2018-11-30 10:56:39
同學好,可以登錄到電子稅務(wù)局中的發(fā)票選擇確認平臺 進行勾選認證,
2020-01-16 12:42:58
你好,不需要的。
2019-12-04 15:32:44
你好 是的 需要的 還有紅字發(fā)票也需要給你們的。
2019-12-03 10:57:44
待認證發(fā)票是不填寫增值稅申報表的。
2019-12-06 14:37:16
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  • @董孝彬老師有在嗎?

    朋友您好,感謝您的信任

  • 請問老師,①我們?nèi)ツ陿I(yè)務(wù)上有些開票問題,導致留底

    因為你們留的太多了,你近期能抵扣了嗎?你最近截止到今年能開票多少? 當時你們自己的問題,你認證的發(fā)票太多了 這些發(fā)票你收到,你不一定非得認證它。你需要抵扣的時候再認證就行。

  • 老師,正確的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫?

    結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

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    事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。 一般是應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應(yīng)付職工薪酬計提的,加上計入管理費用,銷售費用,主營業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發(fā)生額累計金額。

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    你好,同學,如果咱們收到的這個裝修款也是收到了以后一年以內(nèi)的,可以先在應(yīng)收賬款里面掛賬,暫時不確定收入。如果超過一年了,我就建議要轉(zhuǎn)做收入了,確定無票收入

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