
十月留底進(jìn)項(xiàng)317,72元,十一月銷售稅額19201,655,那嗎今年一直沒(méi)交增值稅,今年總共到11月收入不含稅363869,81元,按0,011稅負(fù)率算我家應(yīng)交4002對(duì)吧增值稅,19201,655減去留底317,72為18883,935,,現(xiàn)在想認(rèn)證四張發(fā)票共14751,55元,可以嗎
答: 你好!可以,按照你的稅負(fù)計(jì)算應(yīng)繳納4002元,用銷項(xiàng)19201.655-留抵317.72=18883.935為你應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
今年到十一月份收入不含稅收入363863.81::按稅負(fù)率0.011算還應(yīng)交4022元增值稅對(duì)嗎,上期留底317.72,今年沒(méi)交增值稅,那嗎下一步該怎么算,是該認(rèn)證多少發(fā)票合適,還是該開(kāi)出多少發(fā)票,
答: 建議按照真實(shí)的業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理<br>本期實(shí)際繳納的增值稅=本期應(yīng)繳納增值稅-上期留抵稅額<br>真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生成本認(rèn)證專票,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣<br>真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生收入開(kāi)具發(fā)票,作為增值稅銷項(xiàng)稅額,繳納增值稅<br>
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)2月共留底增值稅8萬(wàn),3月銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交6萬(wàn),那報(bào)3月的增值稅是不是要就自動(dòng)沖擊減之前的留底后還留底2萬(wàn),不需要交增值稅對(duì)吧?
答: 你好,對(duì)的, 不需要交增值稅





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