今年到十一月份收入不含稅收入363863.81::按稅負(fù)率0.011算還應(yīng)交4022元增值稅對嗎,上期留底317.72,今年沒交增值稅,那嗎下一步該怎么算,是該認(rèn)證多少發(fā)票合適,還是該開出多少發(fā)票,

堅持-成功
于2018-11-29 11:01 發(fā)布 ??843次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2018-11-29 11:20
建議按照真實的業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理<br>本期實際繳納的增值稅=本期應(yīng)繳納增值稅-上期留抵稅額<br>真實業(yè)務(wù)發(fā)生成本認(rèn)證專票,作為增值稅進(jìn)項稅額抵扣<br>真實業(yè)務(wù)發(fā)生收入開具發(fā)票,作為增值稅銷項稅額,繳納增值稅<br>
相關(guān)問題討論
建議按照真實的業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理&lt;br&gt;本期實際繳納的增值稅=本期應(yīng)繳納增值稅-上期留抵稅額&lt;br&gt;真實業(yè)務(wù)發(fā)生成本認(rèn)證專票,作為增值稅進(jìn)項稅額抵扣&lt;br&gt;真實業(yè)務(wù)發(fā)生收入開具發(fā)票,作為增值稅銷項稅額,繳納增值稅&lt;br&gt;
2018-11-29 11:20:10
你好!可以,按照你的稅負(fù)計算應(yīng)繳納4002元,用銷項19201.655-留抵317.72=18883.935為你應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅額。
2018-11-29 15:52:54
您好,一般情況下,是用上一年上稅除以不含稅收入公試算出來的稅負(fù)率,然后再套用公試估算下月進(jìn)項稅該認(rèn)證多少該至少上多少稅的,這樣來控制一年該上多少所得稅和每月該上多少增值稅的。
2019-04-26 23:46:34
后面的除以1.17 在剩以1.17是什么意思
2014-09-09 15:11:24
你好,本單位本月開具發(fā)票價稅合計11300 ,13%,收入=10000,7%的稅負(fù)那增值稅=700
需要的進(jìn)項稅額=1300-700=600
需要的進(jìn)項發(fā)票含稅金額=600/稅率 *(1%2B增值稅稅率)
2020-06-19 15:08:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



樸老師 解答
2018-11-29 15:02
堅持-成功 追問
2018-11-29 15:43
樸老師 解答
2018-11-29 16:14