
10月份付了10.11.12月份3個月的房租,10月份沒發(fā)票,借待攤費用:7500元 貨:其他應(yīng)付款 支付時借:其它應(yīng)付賬75000元貨銀行存款75000元 計提費用:借管理費用2083.5 銷售費用:2083.5 制造費用:20833元,11月份回來7500元的專票,具體的會計分錄?
答: 吧專票上的進項稅額確認為,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 借:管理費用 負數(shù)
2016年會計分錄,借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用,可以借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款這樣沖銷嗎
答: 你好,需要把管理費用換成以前年度損益調(diào)整才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,4月份母公司替子公司交了審計費五千,借管理費用審計費五千,貸其他應(yīng)付款母公司,5月份發(fā)票五千開的子公司名字,發(fā)票沖減怎么寫會計分錄
答: 你當(dāng)時沒收到發(fā)票,卻做了管理費用?
老師,公司計提的各部門經(jīng)費(本月計提下月支付),會計分錄:借:管理費用-經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)費,這樣做對嗎?
老師,5月份法人支付的一筆費用計入管理費用。但是發(fā)票要6月開,已做的會計分錄如下,需要更改嗎?借:管理費用貸:其他應(yīng)付款
請問法人現(xiàn)金支付房租沒有向公司報銷,房東還沒有開發(fā)票給公司,這樣怎么做會計分錄?借:其他應(yīng)付款 -法人 貸:管理費用-房租租金這樣做分錄嗎?

