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于2018-07-25 15:37 發(fā)布 ??939次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-25 15:37
你好,是的,是這樣做分錄的
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老師,5月份法人支付的一筆費用計入管理費用。但是發(fā)票要6月開,已做的會計分錄如下,需要更改嗎?借:管理費用貸:其他應付款
答: 您好 如果金額跟發(fā)票一致的話 可以不更改 等收到發(fā)票后把發(fā)票附在這份分錄后就好了
支付房租和物管費的會計分錄怎么做呢?是借:管理費用還是其他應付款?
答: 你好,是借管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,新成立的公司,刻章費是老板自己的腰包掏的錢,會計分錄這樣子可以不?借:管理費用 貸:其他應付款
答: 你好,分錄是正確的,可以
原先做的會計分錄是:借:其他應付款-員工 1000 貸:管理費用-工資 1000 ,如果我想把這個分錄取消,是做成這個:借:管理費用-工資 1000,貸:其他應付款-員工 1000,這樣做對么?謝謝
討論
老師,請問公司打印機是租賃的,我們的會計分錄要怎么寫?可以直接計入借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款嗎?
老師,我想問一下我們公司出差人員的費用之前是老板墊付的,我可以寫會計分錄為:借:管理費用-差旅費 貸:其他應付款嗎?
新公司沒有業(yè)務,也沒有現(xiàn)金,初期的辦公費呀,工資呀,差旅費等費用的錢,都是老板自己先墊付的,發(fā)生這些費用業(yè)務時,會計分錄應該直接貸其他應付款-老板,還是要先借現(xiàn)金,貸其他應付款,然后借管理費用,貸現(xiàn)金。謝謝老師請幫我解答一下
新企業(yè)資本金未到帳,公司發(fā)生費用時,都是法人拿現(xiàn)金先代墊,比如通訊費,根據(jù)發(fā)票做會計分錄時,需要做先向法人借款的分錄嗎,還是可以不用,直接用借:管理費用 貸:其他應付款
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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