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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-26 11:37

你做固定資產(chǎn)清理,然后繳稅,相當(dāng)于賣(mài)掉了

Yurionly 追問(wèn)

2018-11-26 12:07

怎么做會(huì)計(jì)分錄

宋生老師 解答

2018-11-26 14:11

您好!第一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 分錄為 
 
借:固定資產(chǎn)清理 
 
累計(jì)折舊 
 
貸:固定資產(chǎn) 
 
第二:發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 
 
借:固定資產(chǎn)清理 
 
貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 
 
第三、處置的收入 
 
借:銀行存款 等相關(guān)科目 
 
貸:固定資產(chǎn)清理 
 
第四, 清理凈損益 
 
如果是凈收益 
 
借:固定資產(chǎn)清理 
 
貸:營(yíng)業(yè)外收入

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你做固定資產(chǎn)清理,然后繳稅,相當(dāng)于賣(mài)掉了
2018-11-26 11:37:37
處置吧,資產(chǎn)銷(xiāo)售,增值稅
2017-05-11 22:51:24
您好,無(wú)償轉(zhuǎn)給其他企業(yè)使用的固定資產(chǎn),借;固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)。同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)價(jià),借;營(yíng)業(yè)外支出-贈(zèng)送支出,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。再根據(jù)固定資產(chǎn)清理余額,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支中去。
2018-08-30 22:51:52
你好,沒(méi)有殘值在清理的時(shí)候就 借; 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 這個(gè)分錄就可以了
2017-05-16 15:41:48
1、發(fā)生固定資產(chǎn)盤(pán)盈時(shí), 借:固定資產(chǎn)(重估價(jià)) 貸:以前年度損益調(diào)整 2、調(diào)整所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-03-14 16:42:41
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