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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-26 09:18

你可以沖銷那筆暫估,然后按發(fā)票金額入賬

名字被貓叼ε=走了3 追問

2018-11-26 09:28

發(fā)票金額和暫估入賬的金額一樣。沖賬的分錄要怎么做。

辜老師 解答

2018-11-26 09:31

借:XX費(fèi)用   負(fù)數(shù)  貸:暫估應(yīng)付款  負(fù)數(shù), 
收到發(fā)票,借:XX費(fèi)用  貸:應(yīng)付帳款

名字被貓叼ε=走了3 追問

2018-11-26 09:57

我暫估的時候就一部分銀行存款支付了,另一部分掛了其他應(yīng)付款,銀行存款要怎么沖賬

辜老師 解答

2018-11-26 10:02

你這個費(fèi)用發(fā)票沒有進(jìn)項稅吧,如果沒有,你干脆直接按發(fā)票放在暫估的憑證后面,不在另外賬務(wù)處理了

名字被貓叼ε=走了3 追問

2018-11-26 10:26

可是我8月份暫估的,發(fā)票11月份才開的。

辜老師 解答

2018-11-26 10:29

如果你金額完全一樣的,你沖暫估,在入賬,其實(shí)各個科目還是沒有發(fā)生額,只是有一個過程,你銀行付款的也可以反沖

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相關(guān)問題討論
你可以沖銷那筆暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2018-11-26 09:18:36
首先沖銷暫估的分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2018-05-12 22:21:11
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-12-31 15:33:49
白條根據(jù)這個白條先入賬,
2019-10-23 14:46:43
你好,沒問題,這個可以暫估入賬
2024-01-12 10:43:45
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