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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-05-12 22:21

首先沖銷暫估的分錄: 
借:應付賬款 
貸:庫存商品 
根據(jù)發(fā)票重新入賬: 
借:庫存商品 
貸:應付賬款

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首先沖銷暫估的分錄: 借:應付賬款 貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:庫存商品 貸:應付賬款
2018-05-12 22:21:11
你好,你做一筆紅字沖銷,再做一筆入庫,就沒問題啦。 如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝
2018-05-28 15:23:22
你好! 1、2018年3月取得合法票據(jù)時,沖掉之前的暫估金額。(由于已經(jīng)跨年,不能用成本費用科目,需要用“以前年度損益調(diào)整”科目) 借: 應付賬款---暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 2、根據(jù)收到的合法票據(jù)金額,做準確的成本費用分錄 借:以前年度損益調(diào)整 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款---某公司 說明:之前少暫估的,不用再去補暫估。 直接根據(jù)收到的發(fā)票做出準確的成本費用分錄。 3、所得稅匯算清繳的時候,需要考慮這兩筆分錄,因為是屬于2017年的。 應調(diào)減2017年應納稅所得額= 2中的“以前年度損益調(diào)整金額”-1中的“以前年度損益調(diào)整金額”
2018-04-18 08:56:19
在2018年做預估,匯算清繳正常當作成本填列
2019-05-15 17:48:59
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019-12-31 15:33:49
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