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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-04-11 13:52

你好,一般是月初沖暫估的,來發(fā)票了,根據實際發(fā)票再入庫核算。這是核算一般規(guī)定。

羚月 追問

2019-04-11 13:53

我公司18年暫估入賬的。沒發(fā)票

羚月 追問

2019-04-11 13:54

現在不是要匯算清繳了嗎

羚月 追問

2019-04-11 13:54

按說不是沒有發(fā)票的應該調增嗎

羚月 追問

2019-04-11 13:54

我是想問,我不取得發(fā)票,直接把暫估沖減了,這樣行不行

克江老師 解答

2019-04-11 13:57

19年成本票多,只要在匯算清繳前取得發(fā)票,不用納稅調增的

羚月 追問

2019-04-11 13:58

成本票不是暫估的種類可以沖嗎

羚月 追問

2019-04-11 13:59

我暫估的是材料,可以用工程款來沖銷嗎

克江老師 解答

2019-04-11 14:08

這個風險很大,有虛開發(fā)票的嫌疑。

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相關問題討論
你好,一般是月初沖暫估的,來發(fā)票了,根據實際發(fā)票再入庫核算。這是核算一般規(guī)定。
2019-04-11 13:52:27
你好不可以,材料和工程款不一樣的
2019-04-11 14:02:55
但是說你們18年沒有記成本,
2020-05-29 21:59:14
沖回重新做就可以,借原材料 負數 貸應付賬款 暫估款 負數
2019-06-29 17:52:08
您好 取得發(fā)票 借:應付賬款——暫估應付賬款 300000 貸:應付賬款 280000 以前年度損益調整 20000 借:以前年度損益調整 20000 貸:利潤分配——未分配利潤 20000
2019-06-06 13:33:04
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