我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿公司美工報銷的產品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

老師,我們是建筑行業(yè),我做的是開票后才算收入,我們的工程一般是一個城市一個合同,有好多成本發(fā)票收不回來,現(xiàn)在開發(fā)票有收入了,核算成本時是按各自的合同成本核算還是把所有的成本放在一起核算?那種方式合適?
答: 應當區(qū)分項目進行核算。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是建筑業(yè),有個項目之前16、17年發(fā)生了一百多萬成本,后來聽說原合同作廢,新簽了一個合同,開工日期是2020年3月,現(xiàn)在要按進度開票,我想問的是:原合同發(fā)生的那些成本怎么處理?可以在本次按進度結算收入時一并把以前的一起結轉成本嗎?
答: 可以的,一起結轉就可以了
老師,我們是建筑公司,請問我們10月沒有收入,但是有合同成本,那我11月有收入后,是按照11月當期的成本核算完工百分比,還是按照10、11月累計成本核算完工百分比啊?謝謝
老師你好,請問我們承接工程,發(fā)包方分幾個合同簽訂,但是工程地是在同一個地方,那我這邊核算收入和成本可以按幾個合同的總額來確認?
老師,你好。我們是建筑施工企業(yè)有幾個項目分別成本核算,有些項目成本不夠,有些項目成本多收入少,現(xiàn)在年度匯算清繳,是分別核算成本利潤還是總收入減總成本算一個最后結果就可以了


刀大 追問
2018-11-24 19:11
刀大 追問
2018-11-24 19:32
岳老師 解答
2018-11-26 10:20