
月末我收到一專票,抵扣聯(lián)我當(dāng)月已抵扣。記賬聯(lián)是否應(yīng)該當(dāng)月掛應(yīng)收賬款
答: 已開票確認(rèn)收入,應(yīng)掛應(yīng)收賬款
月末收到的專票,抵扣聯(lián)我要當(dāng)月抵扣,但是還沒有付款,要掛應(yīng)付賬款,我用發(fā)票聯(lián)作為附件,付款時用復(fù)印的發(fā)票聯(lián)作為附件可以嗎?還是掛賬時用抵扣聯(lián),付款時用發(fā)票聯(lián)呢?
答: 你好,付款的時候是用銀行付款回單作為附件 付款的時候不需要附上發(fā)票抵扣聯(lián)或者發(fā)票聯(lián)的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,關(guān)于增值稅專用發(fā)票的記賬聯(lián)和抵扣聯(lián),正常會把抵扣聯(lián)抵扣月份與入賬月份放在同一個月,可以拿到專票當(dāng)月就入賬,抵扣時,抵扣聯(lián)再裝訂在抵扣的當(dāng)月這樣分開嗎?
答: 你好,這樣子也是可以的嗯
專票抵扣聯(lián)當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣,但報銷單要跨月后才收到,此時應(yīng)如何做帳?
我上月開出的專票,已申請交納稅款,但這個月客戶說沒收到抵扣聯(lián)與記賬聯(lián),不肯付款,叫我們重開,我應(yīng)該自怎么辦?
老師,發(fā)票的抵扣聯(lián)當(dāng)月已做抵扣,但是記賬聯(lián)卻在下月才記賬。針對進(jìn)項稅的問題,該怎么計賬呢?
請問增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬,抵扣聯(lián)如果當(dāng)月抵扣聯(lián),這聯(lián)抵扣的發(fā)票需要怎么處理?
請問增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬,抵扣聯(lián)如果當(dāng)月抵扣聯(lián),這聯(lián)抵扣的發(fā)票需要怎么處理?


莊老師 解答
2018-11-21 22:22
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2018-11-21 22:40
莊老師 解答
2018-11-21 23:08
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莊老師 解答
2018-11-22 07:08