你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

會計分錄借: 應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)作為內(nèi)賬的時候,是不是不用記錄 貸 應交稅費 的?
答: 如果你這個收入是內(nèi)帳收入,沒有交稅的話,可以不用確認應交稅費
老師,發(fā)生銷售折讓會計分錄,折讓的分錄對嗎銷售折讓的會計分錄借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)折讓:借:應收賬款 -貸:主營業(yè)務收入 -10619.47應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) -1380.55
答: 你好,直接按照折扣之后的來做賬務處理就可以的。這個是銷售折扣的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)票紅沖分錄是不是這樣的?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~增值稅紅沖的時候借:應收賬款(負數(shù))貸:主營業(yè)務收入(負數(shù)) 應交稅費~增值稅(負數(shù))
答: 您好 如果您是銷售方的話 發(fā)票沖紅分錄是這么寫的


雅玲兒 追問
2018-11-17 09:53
辜老師 解答
2018-11-17 09:55