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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-13 16:17

請(qǐng)給出上月銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字,老師幫您列出分錄來。

嚕嚕嚕 追問

2018-11-13 16:26

本月增值稅22260.27上期留抵797.14銀行扣款21463.13,月末怎么做賬

張艷老師 解答

2018-11-13 16:38

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1500 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅  1500 
那兩個(gè)數(shù)字需要您將上月和本月的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字相加。

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請(qǐng)給出上月銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字,老師幫您列出分錄來。
2018-11-13 16:17:32
上月留底在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額300的嗎
2020-07-23 23:43:00
您好!需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
2019-10-28 15:36:25
您好,上期留抵應(yīng)該體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額
2019-11-25 21:53:52
您好!不用單獨(dú)做分錄,直接抵扣就可以
2016-09-22 10:06:08
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