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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-10-05 16:25

您好!是的,估計是你1月沒有計提或者結(jié)轉(zhuǎn)這個未交增值稅。

紫伊藤 追問

2019-10-05 16:39

交納的是銷項稅額200,在月份怎么調(diào)整回來呢

宋生老師 解答

2019-10-05 16:41

您好!你1月份要借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
或者現(xiàn)在補充做這個分錄。

紫伊藤 追問

2019-10-05 17:03

老師,如果做在9月份,摘要怎么做呢

宋生老師 解答

2019-10-05 17:04

你好!補充計提1月份應(yīng)交增值稅。

紫伊藤 追問

2019-10-05 17:06

老師  結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額是不是為0了呢

宋生老師 解答

2019-10-05 17:07

你好!是應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目為0

紫伊藤 追問

2019-10-05 17:09

老師,月底哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)的呢?

宋生老師 解答

2019-10-05 17:11

你好!損益類的科目都要結(jié)轉(zhuǎn)。然后就是成本,制造費用等。

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相關(guān)問題討論
你好 是的 就是留抵的進項稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
2020-05-09 11:03:35
在增值稅主表第20行,看企業(yè)的期末留抵稅額
2018-09-09 15:06:47
您好!是的,估計是你1月沒有計提或者結(jié)轉(zhuǎn)這個未交增值稅。
2019-10-05 16:25:37
1.當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當(dāng)期進項稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額。其中,當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。 如果當(dāng)期沒有免稅購進原材料價格,上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計算。 2.免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額。其中,免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率。 3.如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額,當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額;如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期免抵稅額=0。當(dāng)期期末留抵稅額根據(jù)當(dāng)期《增值稅納稅申報表》中“期末留抵稅額”確定。
2020-09-27 17:47:36
那么你要看一下你這里形成差異的原因,看是哪邊錯誤,如果說是你賬上錯誤,你就調(diào)賬就可以了,找到原因。
2021-02-17 16:25:15
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