我們公司是一般納稅人,租用的農民四輪車怎么開發(fā) 問
你好,這個是出租方開動產租賃的發(fā)票給你們 答
老師好,我單位有一筆業(yè)務,在2023年9月支付一筆項目 問
總共才70000,怎么會退回73556元? 答
有老師可以咨詢勞動仲裁的事嗎 問
你好,與財務有關的可以咨詢。其他的,可能做不到那么專業(yè)。 答
老師你好,就是幾年前有個律師代理的案件費用,到現(xiàn) 問
你好,有風險。首先這個就是虛開發(fā)票。 其次,被查到可能要罰款,補稅和滯納金。還有就是信用扣分 答
老師,你好!左上角有旅客運輸服務的滴滴打車都可以 問
你好,麻煩發(fā)下發(fā)票 答

老師,增值稅和附加稅能放一起計提嗎?借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交增值稅應交稅費-應交城建稅應交稅費-應交教育附加稅應交稅費-應交地方教育附加
答: 你好,增值稅不做到稅金及附加里面的。
老師,請問3月份銷項稅12608.85,進項15010.72,申報無票收入增值稅稅額47042.71,月底結轉增值稅時分錄借應交稅費-應交增值稅-銷項稅12608.85應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅47042.71稅金及附加5356.91貸應交稅費-應交增值稅-進項稅15010.72應交稅費-應交增值稅-未交增值稅44640.84應交稅費-應交附加稅5356.91,4月繳納增值稅時:借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅44640.84應交稅費-應交附加稅5356.91貸銀行存款49997.75同時4月進項稅額53797.73無銷項稅到月底結轉增值稅時不用作分錄嗎
答: 上述分錄處理有誤;月末銷項和進項明細不需要結轉,當月應交的增值稅通過“轉出未交增值稅”結轉出去。 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末結轉增值稅的同時計提附加稅,分錄是不是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 稅金及附加 貸:應交稅費-未交增值稅繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 對的,最好增值稅和附加分開


LC 追問
2018-11-08 15:45
LC 追問
2018-11-08 15:46
樸老師 解答
2018-11-08 15:47
LC 追問
2018-11-08 15:50
樸老師 解答
2018-11-08 16:07