
稅控設(shè)備維護(hù)費做的借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅貸管理費用~稅控費月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目,減免稅?
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅。
稅控設(shè)備維護(hù)費借管理費用 貸銀行存款 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅減免稅 貸 管理費用 老師這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅 這個還用結(jié)轉(zhuǎn)么,
答: 你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控系統(tǒng)維護(hù)費280元,借:管理費用,貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個科目月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這樣做對嗎?
答: 你好,是這樣與未交增值稅抵扣

