
老師:匯算清繳后多繳的所得稅的分錄:借:其他應(yīng)收款-多繳的所得稅款 貸:所得稅費(fèi)用 稅務(wù)退款后:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 ----應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅賬面上的余額怎么處呢?轉(zhuǎn)入本年利潤嗎?
答: 如果不是帳務(wù)處理錯(cuò)誤,是進(jìn)行納稅調(diào)整后稅款多交的不用進(jìn)帳務(wù)處理.
我公司去年的所得稅匯算清繳后有多繳稅款2512.71元,已經(jīng)辦理了退抵稅申請,并且申請已經(jīng)通過了,(抵減以后的企業(yè)所得稅)會(huì)計(jì)上需要做處理嗎,分錄怎么寫呢
答: 你好 你的賬上應(yīng)交所得稅應(yīng)該是借方余額 目前不需要做處理 以后計(jì)提所得稅的時(shí)候自動(dòng)抵減
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
問企業(yè)所得稅多繳15.42,稅局讓匯算清繳把多繳稅款抹平才能注銷,請問怎么弄
答: 你好,可以調(diào)增一些成本費(fèi)用 多交點(diǎn)稅就平了

