我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿公司美工報銷的產品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

繳納印花稅 以前沒計提 是用借 應交稅費-應交印花稅 還是 借 稅金及附加-印花稅
答: 繳納這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款 印花稅不需要計提的
印花稅退回多繳納的,之前計提是借稅金及附加貸應交稅費應交印花稅。繳納是借應交稅費應交印花稅貸銀存
答: 現在紅沖多計提的印花稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提印花稅和繳納印花稅,會計分錄應該怎么做呢,計提印花稅是借:主營業(yè)務稅金及附加,貸:應交稅費——印花稅還是借:主營業(yè)務稅金及附加,貸:管理費用——印花稅繳納印花稅是借:管理費用——印花稅,貸:銀行存款還是借:應交稅金——印花稅,貸:銀行存款這兩天弄得模模
答: 計提印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 交納時 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款
印花稅計提時:借:稅金及附加 貸應交稅費-應交印花稅,下月繳納時怎么科目是:借:稅金及附加 貸:銀行存款!為什么不是借:應交稅費-應交印花稅呢?
印花稅用每月計提嗎?計提的話 借稅金及附加 貸應交稅費--應交印花稅。繳納時,借應交稅費--應交印花稅 貸銀行存款可不可以直接繳納時借稅金及附加,貸銀行存款
繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應交稅費-印花稅 借應交稅費-印花稅 借:稅金及附加-負數 是這樣的嗎?老師
老師 法人去異地繳稅款,交的印花稅是先計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交印花稅,繳納時再借:應交稅費—應交印花稅 貸:其他應付款,還是不用計提,直接借稅金及附加,貸:其他應付款

